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2016年部门预算信息公开说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
bet36365首页是国家的审判机关,在中共龙圩区委的领导下依法独立行使审判权,对龙圩区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,其主要职责是:
(一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的和上级人民法院指令,同级人民法院移送的刑事、民事、行政等一审案件。
(二)依法审理上级人民法院指令再审的案件,或当事人按照审判监督程序选择向本院申请再审的案件。
(三)依法审判由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
(四)依法行使司法执行权和司法决定权。
(五)依法决定国家赔偿。
(六)调查研究审判工作中的法律、政策及疑难问题,总结审判工作经验;对相关的法律、法规草案和案件审理中发现的问题提出司法建议。
(七)负责本院干部队伍思想政治工作和教育培训工作,按照权限管理法官和其他工作人员;协助主管部门管理本院的机构、编制工作。
(八)负责本院的纪检、监察等监督工作。
(九)在审判工作中宣传法制,参与社会治安综合治理,促进社会主义民主法制建没。
(十)负责本院专项物资装备及有关经费的计划、组织、管理工作;负责本院绩效目标考评管理工作,推动审判工作、队伍建设、法院管理和其他各项工作全面协调发展。
(十一)负责派出法庭的规范化建设。
(十二)承办其他应由本院负责的工作。
二、机构设置情况
根据上述职责及审判工作的实际情况需要,龙圩区人民法院内设13个职能部门。
(一)办公室
(二)政工科
(三)立案庭
(四)刑事审判庭
(五)民事审判第一庭
(六)民事审判第二庭
(七)行政审判庭
(八)审判监督庭
(九)执行局
(十)法警大队
(十一)监察科
(十二)设立派出人民法庭2个:
1、工业园区人民法庭
2、大坡中心人民法庭
第二部分 人员编制
bet36365首页机关行政编制数60人(其中具有审判资格人员不少于60%)。单位领导职数6名,其中:党组书记、院长1名,副院3名(正科长级),专职审判委员会委员2名;中层领导职数33名(正职14名,副职19名)。
第三部分 2016年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、2016年收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2016年公共财政预算拨款收入17936423元,同比增加7964353元,增长79.87 %。其中经费拨款9126093元,同比增加2163023元,增长31.06%;纳入公共财政预算管理的非税收入8810330元,同比增加5801330元,增长192.80%,其中行政事业性收费收入安排的资金6810330元,同比增加4810330元,增长240.52%;罚没收入安排的资金2000000元,同比增加1000000元,增长100.00%。
(二)支出预算说明
2016年支出总预算17936423元,按支出功能分类科目划分,共分为 三 类,其中:公共安全支出类科目(“204”科目)17062051元,占支出总预算95.13%,同比增加7796225元,增长84.14%;医疗卫生(“210”科目)360634元,占支出总预算2.01%,同比增加75078元,增长26.29%;住房保障支出(“221”科目)513738元,占支出总预算2.86%,同比增加93050元,增长22.12%。
二、2016年公共财政预算拨款支出明细
2016年支出总预算17936423元,基本支出9050963元,占支出总预算50.46%,同比增加2309653元,增长34.26%;项目支出8885460元,占支出总预算49.54%,同比增加5654700元,增长175.03%。
(一)基本支出预算
基本支出预算9050963元,其中:
1.行政运行8176591元,主要用于我院为保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、办案费等日常公用经费支出。
2.行政单位医疗360634元,主要用于根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
3.住房公积金513738元,主要用于根据统一规定,为在职职工计缴的住房公积金。
(二)项目支出预算
项目支出8885460元,主要用于我院为完成审判各项工作任务、保障审判业务用房建设发生的项目支出。其中:
1.一般行政管理事务260000元,主要用于我院为保证完成办案业务需要根据规定安排的人员经费支出。
2.“两庭”建设5600000元,主要用于新审判大楼业务用房建设。
3.其他法院支出2000000元,主要用于退回当事人按法律规定减免的诉讼费等。
4.行政运行支出1025460元,主要用于办公办案配套设施完善费用、干警加班费支出。
三、2016年经济科目支出情况
(一)工资福利支出5192109元,主要用于支付职工工资、津贴补贴和社会保障缴费。
(二)商品和服务支出4691400元,主要用于支付各项日常运行开支。
(三)对个人和家庭的补助支出2452914元,主要用于支付离退休人员费用及缴纳住房公积金。
(四)基本建设支出3600000元,主要用于建设新审判大楼业务用房。
(五)基本建设支出2000000元,主要用于工业园区法庭装修及装备建设
四、2016年“三公”经费预算情况
(一)公务接待费
2016年预算41000元,同比减少63800元,下降60.88%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
(二)公务用车费
2016年预算397800元,同比减少14900元,下降3.61%。全部为公务用车运行维护费,主要用于单位执行公务活动,以及开展各项办案业务所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
(三)出国经费
出国经费为0元,同比增加(或减少)0元,增长(或下降)0%。
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